Jährliche IRS-Einreichung

Wir reichen Ihre US-Steuererklärung ein. Ab 240 $.

Lizenzierte US-Steuerberater übernehmen Formulare, Fristen und den Schriftverkehr mit dem IRS. Sie senden Ihre Zahlen einmal im Jahr und erhalten die eingereichten Kopien zurück. Festpreis, kein Abo.

Frühbucher: Beauftragen Sie Ihre Erklärung für 2026 bis zum 31 Januar 2027 und sparen Sie 20 % — oder 25 %, wenn wir Ihr Unternehmen gegründet haben

Die meisten Mandanten zahlen 0 $ US-Steuer — verpflichtend ist allein die Einreichung.

Wählen Sie Ihre Unternehmensform

Ein Preis, einmal im Jahr. Alles Folgende ist enthalten — keine Gebühren pro Formular.

Beauftragen Sie Ihre Erklärung für 2026 vor dem 31 Januar 2027 und sparen Sie 20 %. Haben wir Ihr Unternehmen gegründet, sind es 25 % — automatisch im Angebot berücksichtigt, Sie müssen nichts eingeben.

LLC mit einem Gesellschafter

$240 $300

ein Eigentümer · pro Jahr

UpToNova-Mandanten: $225

  • Pro-forma-Formular 1120
  • Formular 5472
  • Schützt Sie vor der Strafe von 25.000 $
  • Wir überwachen Ihre Frist
  • Eingereichte Kopien in Ihrem Dashboard
Loslegen

C-Corporation

$640 $800

pro Jahr

UpToNova-Mandanten: $600

  • Körperschaftserklärung Formular 1120
  • Formular 5472, sofern erforderlich
  • Berechnung der Körperschaftsteuer
  • Wir überwachen Ihre Frist
  • Eingereichte Kopien in Ihrem Dashboard
Loslegen

Immer nur ein Rabatt — Sie erhalten den besten Einzelsatz, auf den Sie Anspruch haben, niemals zwei addiert. Bundesstaatliche Einreichungen sind separat: Wyoming und Delaware sind günstig, Kalifornien berechnet jeder LLC 800 $ pro Jahr.

So funktioniert es

Etwa fünfzehn Minuten Ihrer Zeit, einmal im Jahr.

1

Erzählen Sie uns vom Geschäftsjahr

Firmenname, Beteiligungsverhältnisse sowie Einnahmen und Ausgaben. Keine SSN oder ITIN nötig und keine US-Adresse.

2

Wir erstellen die Erklärung

Ein lizenzierter US-Steuerberater füllt die für Ihre Struktur richtigen Formulare aus und gleicht sie mit Ihren Gründungsunterlagen ab.

3

Sie geben sie frei

Wir senden Ihnen einen Entwurf mit allem, was Ihre Unterschrift braucht. Nichts geht an den IRS, bevor Sie zugestimmt haben.

4

Wir reichen ein und archivieren

Die Erklärung wird eingereicht und die abgestempelten Kopien landen in Ihrem Dashboard — bereit für Banken, Investoren oder Ihren Steuerberater zu Hause.

Wichtige Fristen

UnternehmenErklärungFällig
LLC mit mehreren GesellschafternForm 106515. März
LLC mit einem GesellschafterPro-forma 1120 + 547215. April
C-CorporationForm 112015. April

Sechsmonatige Fristverlängerungen sind möglich und wir reichen sie kostenlos ein, wenn Sie uns vor Fristablauf beauftragen. Wird das Formular 5472 gar nicht eingereicht, beträgt die Strafe 25.000 $, unabhängig von Ihren Einkünften.

Muss ich tatsächlich etwas zahlen?

Mit ziemlicher Sicherheit nicht, wenn Sie der Regelfall sind: Sie leben außerhalb der USA, erbringen die Arbeit dort und stellen Kunden in Rechnung, wo auch immer diese sitzen. Die US-Steuer richtet sich danach, wo die Arbeit erbracht wird, nicht wo der Kunde sitzt — diese Einkünfte stammen also nicht aus US-Quellen und es fällt nichts an. Die Erklärung ist ein Bericht, keine Rechnung.

Vier Dinge ändern diese Antwort, und es lohnt sich, sie ehrlich zu prüfen:

  • Sie haben im falschen Bundesstaat gegründet. Kalifornien verlangt von jeder LLC 800 $ pro Jahr allein für die Existenz; New York kommen Veröffentlichungskosten hinzu.
  • Sie haben eine Präsenz in den USA. Ein Büro, Warenbestand in einem Lager, Personal mit W-2 oder jemand vor Ort, der Verträge für Sie unterzeichnen darf.
  • Ein US-Bürger ist beteiligt. Ein einziger Staatsbürger oder Green-Card-Inhaber ändert die Regeln für das gesamte Unternehmen.
  • Das Geld ist amerikanisch, nicht die Arbeit. Lizenzgebühren, Werbeeinnahmen, Zinsen, Dividenden und Mieten aus US-Quellen werden an der Grenze einbehalten, wo immer Sie leben.

Was auch immer zutrifft: Wir sagen es Ihnen, bevor Sie uns etwas zahlen — und wenn Ihr Fall wirklich einen Spezialisten statt uns braucht, sagen wir auch das.

In den USA nichts zu schulden heißt nicht, nirgendwo etwas zu schulden: Der Gewinn ist Ihr persönliches Einkommen und dort steuerpflichtig, wo Sie leben. Halten Sie dafür einen Steuerberater vor Ort.

Schicken Sie uns Ihr Geschäftsjahr — den Rest übernehmen wir

Nennen Sie uns Ihre Unternehmensform und wir bestätigen die genauen Formulare und den Preis, bevor Sie sich binden. Der Frühbucherpreis gilt bis zum 31 Januar 2027.

Allgemeine Informationen, keine Steuerberatung. Die hier beschriebenen Fristen und Regeln sind die üblichen Fälle für nicht ansässige Eigentümer und können Ihre Umstände, das Doppelbesteuerungsabkommen Ihres Landes mit den USA oder Ihre Pflichten im Wohnsitzland nicht berücksichtigen. Die Erklärungen werden von lizenzierten US-Steuerfachleuten erstellt, mit denen wir zusammenarbeiten; UpToNova ist weder eine Anwalts- noch eine Steuerberatungskanzlei.

Alle Formulare, die wir einreichen

Welche Erklärung Ihre Gesellschaft schuldet, wann sie fällig ist und wohin eine Verlängerung sie verschiebt.

Ihre Gesellschaft Erklärung Fällig (Kalenderjahr) Verlängert
Ausländisch gehaltene Einpersonen-LLC Pro-forma 1120 + 5472 15. April 15. Oktober
Mehrpersonen-LLC 1065 + K-1 (+ 8804/8805 bei ausländischen Gesellschaftern) 15. März 15. September
C-Corporation 1120 (+ 5472 bei 25 % oder mehr ausländischem Anteil) 15. April 15. Oktober

Die Daten gelten für Kalenderjahr-Erklärungen. Formular 7004 gewährt automatisch sechs Monate zum Einreichen; die Zahlungsfrist wird nicht verlängert.

  • Form 5472 — meldet Transaktionen zwischen einer ausländisch gehaltenen LLC und ihrem Inhaber. 25.000 $ Strafe bei Versäumnis. Nur Papier.
  • Pro-forma Form 1120 — die nahezu leere Körperschaftserklärung, der das 5472 beizufügen ist.
  • Form 1065 · Schedule K-1 · Schedules K-2 / K-3 — Personengesellschaftserklärung, plus K-1 je Gesellschafter und K-2/K-3 für internationale Posten.
  • Forms 8804 / 8805 — Quellensteuer nach Abschnitt 1446 bei ausländischen Gesellschaftern.
  • Form 1120 — die eigentliche Körperschaftserklärung einer C-Corporation.
  • Form 7004 — automatische Verlängerung um sechs Monate für 1120, 1065 und 5472.
  • Form 1040-NR — Ihre persönliche Erklärung als Gebietsfremder, sofern erforderlich.
  • BOI report (FinCEN) — Meldung der wirtschaftlich Berechtigten.
  • EIN · Form SS-4 — die föderale Steuernummer Ihrer Gesellschaft — ohne SSN.
  • ITIN · Form W-7 — eine persönliche Steuernummer, nur wenn Sie selbst erklären müssen.