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Cómo formar una LLC de EE. UU. desde Brasil (guía paso a paso para no residentes)

By UpToNova Team · July 24, 2026 · Updated August 19, 2026 · 17 min read

Sí — un residente de Brasil puede formar una LLC de EE. UU. sin un número de Seguro Social, sin una dirección en EE. UU. y sin viajar a Estados Unidos. Esta guía explica exactamente cómo formar una LLC de EE. UU. desde Brasil en 2026: elegir un estado, registrar la empresa, obtener un EIN sin SSN, recibir una carta 147C, abrir una cuenta bancaria en EE. UU. y mantenerte en cumplimiento tanto del lado estadounidense como del brasileño.

Última actualización: julio de 2026

Miles de fundadores brasileños ahora manejan empresas de EE. UU. para facturar a clientes internacionales, aceptar pagos en dólares estadounidenses a través de Stripe o PayPal, y mantener fondos en una moneda estable. El proceso está bien establecido, pero combina las reglas federales de EE. UU. (IRS, FinCEN) con las obligaciones de reporte brasileñas (Banco Central y Receita Federal) que la mayoría de las guías ignora. Cubrimos ambas. Si quieres la visión más amplia para no residentes, consulta nuestra guía completa sobre la LLC de EE. UU. para no residentes.

Lo que los fundadores brasileños deben saber antes de empezar

Aprender cómo formar una LLC de EE. UU. desde Brasil comienza con algunas realidades que dan forma a cada decisión posterior. Entenderlas ahora te ahorra semanas de rehacer trabajo más adelante.

  • No necesitas una green card, visa de EE. UU. ni SSN. Una persona no estadounidense puede poseer el 100% de una LLC de EE. UU. La propiedad y la inmigración son asuntos separados — una LLC no te da el derecho a vivir o trabajar en Estados Unidos.
  • Una LLC es, por defecto, una entidad de "traspaso" (pass-through). Una LLC de un solo miembro es tratada por el IRS como una "entidad ignorada" (disregarded entity). La empresa en sí misma normalmente no paga impuesto sobre la renta de EE. UU.; en cambio, las ganancias fluyen hacia ti, el propietario.
  • Aun así tienes obligaciones de reporte. Incluso sin impuesto de EE. UU. adeudado, una LLC de propiedad extranjera debe presentar ciertas declaraciones informativas del IRS cada año (más sobre el Form 5472 a continuación). Omitirlas es costoso.
  • Brasil tiene sus propias reglas. Como residente brasileño, mantener un activo en el exterior puede activar el reporte al Banco Central do Brasil (la declaración CBE) y el reporte de ingresos a la Receita Federal. Explicamos esto cerca del final.

La buena noticia: la mecánica es predecible. En UpToNova formamos LLC de EE. UU. para fundadores en más de 50 países por una tarifa de servicio fija de $200 más la tasa de registro estatal, y el registro de la empresa en sí normalmente se completa en aproximadamente 3 días.

Paso 1: Elige tu estado — Wyoming vs Delaware

Tu primera decisión real es dónde formar. Para la mayoría de los fundadores brasileños que manejan un negocio en línea o de servicios sin presencia física en EE. UU., Wyoming es la opción predeterminada: bajo costo anual, fuerte privacidad y sin impuesto estatal sobre la renta. Delaware es el estándar para startups que planean recaudar capital de riesgo o emitir acciones a inversores. La siguiente tabla compara ambos para un propietario no residente.

FactorWyomingDelaware
Ideal paraFreelancers, agencias, SaaS, comercio electrónicoStartups que recaudan capital de riesgo / emiten acciones
Tasa de registro estatal (a fecha de 2026, verifica la cifra actual)~$100~$110
Costo de informe anual / franquicia~$60 mínimo~$400 de impuesto de franquicia de LLC
Impuesto estatal sobre la rentaNingunoNinguno sobre ingresos generados fuera del estado
Privacidad del propietarioAlta (los miembros no aparecen públicamente)Moderada
Familiaridad de los inversoresCrecienteMuy alta

Las tasas estatales cambian, así que confirma el monto actual con la Secretaría de Estado (Secretary of State) correspondiente antes de registrar. Para una comparación más detallada lado a lado, lee nuestra comparación dedicada de LLC de Wyoming vs Delaware para no residentes.

Paso 2: Forma tu LLC o C-Corp

La mayoría de los fundadores brasileños eligen una LLC por su simplicidad y tratamiento de traspaso. Elige una C-Corporation solo si planeas recaudar capital de riesgo, otorgar opciones sobre acciones o reinvertir ganancias a nivel corporativo. Una vez que conoces la entidad y el estado, el registro en sí sigue estos pasos:

  1. Elige un nombre de empresa único. Debe estar disponible en el estado que elijas y terminar con "LLC" o "L.L.C."
  2. Designa un agente registrado en el estado de formación. Esto es un requisito legal — el agente recibe el correo oficial y las notificaciones legales en nombre de la empresa. No puedes usar una dirección brasileña para esto.
  3. Presenta los Artículos de Organización (Articles of Organization) ante la Secretaría de Estado y paga la tasa de registro estatal.
  4. Recibe tu Certificado de Formación (Certificate of Formation) sellado — esta es tu prueba de que la empresa existe legalmente.

Hecho por tu cuenta, reunir las piezas (agente, dirección, registro) puede tomar un par de semanas. Con UpToNova el registro normalmente se completa en aproximadamente 3 días, y se incluye un agente registrado para el primer año. Puedes formar tu LLC de EE. UU. desde Brasil por una tarifa fija de $200 más la tasa estatal.

Paso 3: Obtén tu EIN sin un SSN

Un EIN (Número de Identificación de Empleador, Employer Identification Number) es el identificador fiscal federal de EE. UU. de tu empresa. Lo necesitas para abrir una cuenta bancaria, trabajar con Stripe o PayPal, y presentar declaraciones de EE. UU. Este es el paso en el que la mayoría de los fundadores brasileños se atasca, porque la herramienta en línea de EIN del IRS requiere un SSN o ITIN — que tú no tienes.

La solución es solicitarlo en papel usando el Form SS-4, la solicitud oficial de EIN. Como no residente sin SSN ni ITIN, escribes la palabra "Foreign" en la línea 7b (donde un solicitante estadounidense pondría su SSN). Luego envías el formulario por fax o correo — no en línea.

  • Fax internacional de EIN del IRS: +1 (304) 707-9471
  • Por fax: unos pocos días hábiles
  • Por correo: aproximadamente 4–6 semanas

No existe EIN en línea el mismo día para solicitantes sin un SSN o ITIN, así que planifica según el cronograma del fax si tienes prisa. Para el recorrido completo, mira cómo obtener un EIN sin un SSN y nuestra guía línea por línea del formulario SS-4. Revisa siempre las instrucciones actuales del IRS en IRS.gov, ya que los números de fax y los tiempos de procesamiento pueden cambiar. UpToNova presenta el SS-4 por ti como parte del paquete de tarifa fija.

Paso 4: Recibe tu carta 147C (confirmación de EIN)

Cuando el IRS asigna tu EIN, emite un aviso de confirmación CP-575 — la carta original del EIN. Los bancos y procesadores de pagos a veces solicitan una carta de verificación de EIN y, si has perdido el CP-575, el reemplazo es la carta 147C.

Una 147C no crea un nuevo EIN; re-verifica uno existente. La solicitas llamando a la Línea de Impuestos para Negocios y Especialidades del IRS (Business & Specialty Tax Line) al 1-800-829-4933. El agente confirma tu identidad y puede enviarte la carta de vuelta por fax, a menudo durante la misma llamada. Guarda en un lugar seguro tanto tu carta de EIN como tu Certificado de Formación — los bancos los pedirán. Aprende más en nuestra guía de la carta 147C.

Paso 5: Abre una cuenta bancaria comercial de EE. UU. desde Brasil

No necesitas volar a EE. UU. para abrir una cuenta comercial. Varios bancos fintech incorporan a propietarios de LLC no residentes completamente en línea:

  • Mercury — popular entre startups y negocios en línea.
  • Relay — sólido para múltiples subcuentas y contabilidad.
  • Wise — útil para mantener y convertir BRL, USD, EUR y más.

Para abrir una cuenta generalmente necesitarás tu Certificado de Formación, tu carta de EIN, tu acuerdo operativo (operating agreement) y tu pasaporte brasileño. Los estándares de aprobación varían según el proveedor y cambian con el tiempo, así que trata los requisitos específicos como algo a verificar cuando presentes tu solicitud. Nuestra guía paso a paso para abrir una cuenta bancaria comercial de EE. UU. cubre los documentos y las razones comunes de rechazo. UpToNova incluye orientación para abrir con Mercury, Relay o Wise.

Paso 6: Configura el agente registrado y el acuerdo operativo

Dos piezas completan la configuración de tu empresa:

  • Agente registrado. Toda LLC de EE. UU. debe mantener un agente registrado en su estado de formación para recibir el correo legal y gubernamental. Esta debe ser una dirección de EE. UU., razón por la cual los no residentes usan un servicio profesional. UpToNova incluye un año de agente registrado en la tarifa fija.
  • Acuerdo operativo. Este documento interno establece los porcentajes de propiedad, la administración y cómo se distribuyen las ganancias. No se presenta ante el estado, pero los bancos y procesadores a menudo lo solicitan, y protege tu estatus de responsabilidad limitada — especialmente para una LLC de un solo miembro. Un acuerdo operativo está incluido en el paquete de UpToNova.

¿Las LLC de EE. UU. de propiedad brasileña pagan impuestos en EE. UU.?

En muchos casos, una LLC de un solo miembro de propiedad brasileña no adeuda ningún impuesto federal sobre la renta de EE. UU. — pero esto depende enteramente de tus circunstancias, y "sin impuesto" nunca significa "sin declaración". El concepto clave es si tu ingreso es Ingreso Efectivamente Conectado (Effectively Connected Income, ECI) — ingreso vinculado a un comercio o negocio en EE. UU., empleados en EE. UU. o una oficina en EE. UU.

Si no tienes presencia en EE. UU., ni empleados en EE. UU., ni agentes dependientes en EE. UU., tu ingreso por servicios de fuente extranjera a menudo no es ECI y puede no ser gravado por EE. UU. Si sí tienes operaciones en EE. UU., el impuesto de EE. UU. puede aplicarse. Esto depende genuinamente de los hechos, así que lee nuestro explicativo detallado sobre si las LLC de no residentes pagan impuestos y confirma tu situación con un CPA de EE. UU. Ten en cuenta que una LLC de EE. UU. no elimina tus obligaciones fiscales brasileñas.

Form 5472: la declaración que no puedes omitir

Independientemente de si adeudas impuesto de EE. UU., una LLC de un solo miembro (ignorada) de propiedad extranjera debe presentar el Form 5472 adjunto a un Form 1120 pro forma cada año — incluso con $0 de impuesto de EE. UU. La penalización mínima por una presentación tardía o faltante es de $25,000 bajo la Sección 6038A del IRC. Vence junto con el Form 1120, generalmente el 15 de abril (o el 15 de octubre con una prórroga). No trates esto como opcional. Nuestra guía completa del Form 5472 explica qué reportar y cómo.

Cumplimiento continuo: reporte BOI y presentaciones anuales

Más allá del Form 5472, tu LLC de EE. UU. tiene una breve lista de obligaciones recurrentes:

  1. Informe anual estatal. Tanto Wyoming como Delaware requieren una presentación anual y una pequeña tasa para mantener la empresa en regla. Si la omites, el estado puede disolver tu LLC.
  2. Renovación del agente registrado. Mantén un agente activo cada año — UpToNova cubre el primer año y renueva a partir de entonces.
  3. Declaraciones informativas federales. Form 5472 + 1120 pro forma, más cualquier otro formulario del IRS que tu situación requiera.

El reporte de Información sobre Beneficiarios Reales (Beneficial Ownership Information, BOI) es volátil. En 2025, FinCEN redujo el alcance del reporte BOI bajo la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act), limitándolo en gran medida a las empresas informantes extranjeras. Debido a que esta regla ha cambiado repetidamente, deberías verificar el requisito actual de BOI de FinCEN en FinCEN.gov antes de actuar — no te bases en ninguna fecha límite fija que leas en línea, incluida aquí. Cuando el BOI aplica, solicita los datos identificatorios de las personas que poseen o controlan la empresa.

Qué significa esto para tus obligaciones en Brasil (CBE / Receita Federal)

Esta es la mitad que la mayoría de las guías internacionales omite. Formar una empresa de EE. UU. no hace que tus obligaciones de reporte brasileñas desaparezcan — de hecho, puede crear otras nuevas. Trata los puntos a continuación como una lista de verificación para revisar con un contador brasileño, no como asesoría fiscal.

  • Banco Central — Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE). Un residente brasileño que mantiene activos en el exterior (incluida la participación en el capital de una empresa extranjera) por encima del umbral de reporte debe presentar la CBE ante el Banco Central do Brasil. Hay una declaración anual y, por encima de un umbral más alto, declaraciones trimestrales. Los umbrales cambian, así que confirma la cifra actual con el Banco Central antes de decidir si debes presentarla.
  • Receita Federal — reporte de ingresos y activos. Como residente fiscal brasileño, generalmente reportas tus ingresos mundiales y tus tenencias en el exterior en tu Declaração de Imposto de Renda anual. Las ganancias distribuidas desde tu LLC de EE. UU. y el valor de tu participación de propiedad pueden necesitar ser declarados. Las reglas brasileñas recientes sobre entidades extranjeras e ingresos offshore han estado evolucionando, así que verifica el tratamiento actual con un profesional calificado.
  • Moneda y remesas. Mover dinero entre tu cuenta de EE. UU. y Brasil debe documentarse tanto para fines bancarios como fiscales.

La conclusión práctica: el cumplimiento de EE. UU. y el cumplimiento brasileño son dos vías separadas, y necesitas mantener ambas. UpToNova maneja la formación y las presentaciones de EE. UU.; un contador brasileño maneja el lado de la CBE y la Receita.

Desglose de costos

Aquí tienes un desglose transparente de lo que realmente cuesta formar una LLC de EE. UU. desde Brasil con UpToNova. Las tasas estatales varían y cambian con el tiempo, así que trata la cifra estatal como una estimación a verificar.

ConceptoQué cubreCosto (a fecha de 2026)
Tarifa de servicio de UpToNovaRegistro de LLC, presentación de EIN (sin SSN), acuerdo operativo, orientación bancariaFija $200
Tasa de registro estatalPagada a la Secretaría de Estado (p. ej. Wyoming ~$100)Varía por estado — verifica la cifra actual
Agente registrado (año 1)Agente de EE. UU. requerido para el correo legalIncluido
Solicitud de EINSS-4 presentado por fax/correoIncluido (el IRS cobra $0)
Acuerdo operativoDocumento de propiedad y administraciónIncluido
Informe anual estatal (año 2+)Mantiene la LLC en reglaDesde ~$60/año (según el estado)

No se requiere SSN, ni dirección en EE. UU., ni viajar. ¿Listo para comenzar? Comienza a formar tu LLC de EE. UU. desde Brasil hoy — tarifa fija de $200 más la tasa de registro de tu estado, con la formación completándose normalmente en aproximadamente 3 días.

Esta guía es información general, no asesoría legal ni fiscal — consulta a un abogado o CPA con licencia para tu situación.

Preguntas frecuentes

¿Puede un ciudadano brasileño abrir una LLC en EE. UU.?

Sí. Un ciudadano o residente brasileño puede poseer el 100% de una LLC de EE. UU. sin SSN, sin dirección en EE. UU. y sin viajar a Estados Unidos. La propiedad es independiente del estatus migratorio — una LLC no te otorga el derecho a vivir o trabajar en EE. UU., pero te permite manejar una empresa de EE. UU. desde Brasil.

¿Cuánto tiempo toma formar una LLC de EE. UU. desde Brasil?

El registro de la empresa en sí normalmente se completa en aproximadamente 3 días con UpToNova. El paso más lento es el EIN: sin un SSN lo solicitas en el Form SS-4 por fax (unos pocos días hábiles) o por correo (aproximadamente 4–6 semanas). No existe EIN en línea el mismo día para solicitantes sin un SSN o ITIN.

¿Necesito un SSN o ITIN para obtener un EIN?

No. Un no residente sin SSN ni ITIN escribe "Foreign" en la línea 7b del Form SS-4 y lo envía por fax al IRS al +1 (304) 707-9471, o por correo. La herramienta en línea de EIN del IRS no puede usarse porque requiere un SSN o ITIN. Confirma siempre las instrucciones actuales en IRS.gov.

¿Mi LLC de EE. UU. me hará pagar impuestos en EE. UU.?

A menudo no, si no tienes presencia, empleados u oficina en EE. UU., porque tu ingreso puede no ser Ingreso Efectivamente Conectado. Pero aun así debes presentar declaraciones — una LLC de un solo miembro de propiedad extranjera presenta el Form 5472 con un Form 1120 pro forma cada año, con una penalización mínima de $25,000 por omitirlo. Confirma tu situación con un CPA.

¿Debo reportar mi LLC de EE. UU. al Banco Central o a la Receita Federal?

Probablemente sí. Un residente brasileño que mantiene activos en el exterior por encima del umbral debe presentar la CBE ante el Banco Central, y reportar las tenencias e ingresos en el exterior a la Receita Federal en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Los umbrales y las reglas cambian, así que verifica los requisitos actuales con un contador brasileño.

¿Qué es una carta 147C y necesito una?

Una carta 147C re-verifica un EIN existente; no crea uno nuevo. Si pierdes tu aviso de EIN CP-575 original y un banco solicita verificación, solicita una 147C llamando a la Línea de Impuestos para Negocios y Especialidades del IRS al 1-800-829-4933. El agente a menudo puede enviarla por fax durante la misma llamada.

¿Wyoming o Delaware es mejor para un fundador brasileño?

Para la mayoría de los negocios en línea, de servicios o de comercio electrónico, Wyoming ofrece menor costo anual, sin impuesto estatal sobre la renta y fuerte privacidad. Delaware es preferido si planeas recaudar capital de riesgo o emitir acciones a inversores. Ambos no cobran impuesto sobre la renta por ingresos generados fuera del estado; la elección correcta depende de tus planes de crecimiento.

¿Necesito un SSN o una dirección en EE. UU. para formar una LLC en EE. UU. desde Brasil?

No. No necesitas un Social Security Number, un ITIN ni una dirección en EE. UU. para formar una LLC en EE. UU. y obtener tu EIN como fundador brasileño. El EIN es la identificación tributaria de tu empresa ante el IRS, necesaria para la banca y los pagos, y no hay tarifa del IRS para obtenerlo. Lo conseguimos por ti como parte de la configuración.

Este es el mayor mito que detiene a los fundadores brasileños. La gente supone que debes ser ciudadano estadounidense, volar a Estados Unidos o tener una green card. No es así. Una LLC de propiedad de un no residente es una estructura bien establecida, y el IRS emite EIN a propietarios extranjeros sin un SSN todos los días.

Lo que hay detrás de escena es genuinamente tedioso: la ruta de solicitud correcta para no residentes, la clasificación de entidad adecuada y el seguimiento si algo se estanca. Hacerlo solo significa husos horarios, música de espera y solicitudes rechazadas. Nosotros manejamos todo el proceso para que te ahorres los dolores de cabeza.

Los fundadores brasileños no necesitan un SSN, un ITIN ni una dirección en EE. UU. para formar una LLC en EE. UU. u obtener un EIN, y el IRS no cobra tarifa alguna por el EIN en sí. UpToNova obtiene el EIN por ti como parte de una configuración totalmente en remoto, sin vuelos y sin pasos presenciales requeridos.

Las preguntas que más escuchamos de fundadores de São Paulo y Río son "¿De verdad no necesito viajar?" y "¿Mi solicitud bancaria será rechazada por no tener un SSN?". La respuesta honesta: sin viajes, y los no residentes abren cuentas en EE. UU. sin un SSN con regularidad. La aprobación sigue estando en manos del banco, así que te guiamos para configurarlo de la manera correcta.

¿Tengo que presentar un informe BOI? (Buenas noticias desde 2025)

No. A partir de la norma final provisional de FinCEN de marzo de 2025, las empresas constituidas en EE. UU. están exentas de presentar un informe de Información de Beneficiario Final (BOI) (FinCEN, 2025). Solo las entidades constituidas en el extranjero y luego registradas en un estado de EE. UU. deben presentarlo. Para tu LLC estadounidense, eso es simplemente una cosa menos de qué preocuparse.

Si lees guías antiguas que afirman que "todas las LLC deben presentar dentro de 30 días", ignóralas. La norma cambió. Una LLC de Wyoming o Delaware constituida en EE. UU. y propiedad de un fundador brasileño no presenta BOI bajo la norma actual, lo que elimina un plazo estresante que solía pesar sobre los nuevos propietarios.

Informe BOI: dónde te encuentras LLC constituida en EE. UU. (Wyoming/Delaware) EXENTA desde marzo de 2025 No se requiere presentación de BOI para empresas constituidas en EE. UU. bajo la norma actual.
Fuente: FinCEN, norma final provisional que elimina los requisitos de BOI para empresas de EE. UU., marzo de 2025, consultado el 2026-06-29.

A partir de la norma final provisional de FinCEN de marzo de 2025, las empresas constituidas en EE. UU. están exentas del informe de Información de Beneficiario Final; solo las entidades constituidas en el extranjero y registradas en un estado de EE. UU. deben presentarlo (FinCEN, 2025). Para la LLC estadounidense de un fundador brasileño, eso es un plazo menos que rastrear.

Tu empresa estadounidense está más cerca de lo que crees

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Fuentes

  • US Census Bureau, Business Formation Statistics, consultado el 2026-06-29, https://www.census.gov/econ/bfs/index.html
  • Wyoming Secretary of State, Business Fees Schedule, consultado el 2026-06-29, https://sos.wyo.gov/business/docs/businessfees.pdf
  • Delaware Division of Corporations, Pay Taxes, consultado el 2026-06-29, https://corp.delaware.gov/paytaxes/
  • IRS, Effectively Connected Income (ECI), consultado el 2026-06-29, https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/effectively-connected-income-eci
  • IRS, About Form 5472, consultado el 2026-06-29, https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-5472
  • FinCEN, FinCEN Removes Beneficial Ownership Reporting Requirements for US Companies, consultado el 2026-06-29, https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-removes-beneficial-ownership-reporting-requirements-us-companies-and-us

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