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US-LLC aus der Türkei gründen (Schritt für Schritt, ohne SSN)

By UpToNova Team · July 24, 2026 · Updated August 19, 2026 · 10 min read

Ja — türkische Staatsbürger können eine US-LLC gründen, ohne jemals in die USA zu reisen. Eine US-LLC aus der Türkei zu gründen erfordert nur wenige Schritte: Bundesstaat wählen, Registered Agent bestellen, Gründung einreichen und EIN beantragen. Sie brauchen weder eine SSN noch eine US-Adresse, und eine Reise ist nicht erforderlich. Die Einreichung ist in der Regel in etwa 3 Tagen abgeschlossen.

Zuletzt aktualisiert: Juli 2026

Gründerinnen und Gründer in Istanbul, Ankara, Izmir und anderswo nutzen zunehmend eine US-LLC, um internationale Kunden abzurechnen, über Amazon oder Stripe zu verkaufen und Guthaben in US-Dollar zu halten. Dieser Leitfaden führt Sie durch den gesamten Ablauf aus der Türkei — einschließlich des Punktes, den die meisten Artikel falsch darstellen: wie Sie eine US-Steuernummer erhalten, wenn Sie keine Social Security Number besitzen. UpToNova hat Gründern aus über 50 Ländern genau dabei geholfen.

Können türkische Staatsbürger eine US-LLC besitzen?

Ja. Für den Besitz einer US-amerikanischen Limited Liability Company gibt es keine Anforderung an Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz in den USA. Türkische Staatsangehörige — und Nichtansässige generell — können zu 100% Eigentümer (Member) einer US-LLC sein. Sie benötigen weder eine Green Card noch ein US-Visum oder ein physisches Büro in den USA. Genau deshalb ist die LLC die beliebteste Struktur für internationale Gründer, die eine schlanke, kostengünstige US-Gesellschaft möchten. Und genau deshalb fragen so viele Menschen überhaupt, wie man aus der Türkei eine US-LLC gründet.

Mit dem Eigentum sind einige Pflichten verbunden, die wir weiter unten behandeln: Sie müssen in Ihrem Gründungsstaat durchgehend einen Registered Agent unterhalten, beim IRS eine EIN beantragen und — bei einer Single-Member-LLC in ausländischem Eigentum — jährlich eine Informationserklärung einreichen. Für keinen dieser Punkte müssen Sie sich in den USA aufhalten.

Was Sie vorab benötigen

Die gute Nachricht für türkische Gründer: Die Checkliste ist kurz. Bevor Sie starten, legen Sie sich Folgendes bereit:

  • Einen gültigen Reisepass — Ihr türkischer Reisepass ist das zentrale Ausweisdokument für Banking und Identitätsprüfung.
  • Einen Firmennamen — am besten zwei Vorschläge, falls Ihre erste Wahl im gewünschten Bundesstaat bereits vergeben ist.
  • Einen Registered Agent — eine US-Adresse in Ihrem Gründungsstaat, die amtliche Post entgegennimmt. Im Leistungsumfang von UpToNova enthalten.
  • Eine türkische Wohnadresse — dient als Post- und Kontaktadresse der LLC; eine US-Adresse ist nicht erforderlich.
  • Eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer — für den Schriftverkehr mit dem IRS und die Kontoeröffnung.

Für den Start brauchen Sie weder eine SSN noch eine ITIN, eine US-Telefonnummer oder ein US-Bankkonto. Das kommt später, und wir erklären, wie Sie jeden Punkt lösen.

Wyoming oder Delaware — welchen Bundesstaat sollten türkische Gründer wählen?

Die beiden beliebtesten Bundesstaaten für Nichtansässige sind Wyoming und Delaware. Eine ausführliche Gegenüberstellung finden Sie in unserem Vergleich Wyoming vs. Delaware LLC. Hier der Schnellvergleich für türkische Solo-Gründer:

KriteriumWyomingDelaware
Staatliche Einreichungsgebühr (Stand 2026)~$100 (aktuellen Wert prüfen)~$110 (aktuellen Wert prüfen)
Jahresbericht / Franchise TaxNiedrige Gebühr für den Jahresbericht$400 pauschale jährliche Franchise Tax
PrivatsphäreNamen der Member nicht öffentlichNamen der Member nicht öffentlich
Am besten geeignet fürEigenfinanzierte Gründer, Freelancer, E-CommerceStartups mit geplanter US-VC-Finanzierung
Bundesstaatliche Einkommensteuer auf die LLCKeineKeine (für Einkünfte außerhalb von DE)

Für die meisten türkischen Gründer, die Kunden abrechnen oder online verkaufen, bietet Wyoming die niedrigsten laufenden Kosten und starken Schutz der Privatsphäre. Wählen Sie Delaware, wenn Sie Venture Capital von US-Investoren einwerben wollen. Die staatlichen Gebühren ändern sich — bestätigen Sie den aktuellen Betrag vor der Einreichung beim Secretary of State.

Schritt für Schritt: So gründen Sie eine US-LLC aus der Türkei

Hier der vollständige Ablauf in der richtigen Reihenfolge:

  1. Bundesstaat wählen — Wyoming für niedrige Kosten und Privatsphäre, Delaware für Startups auf VC-Kurs.
  2. Firmennamen wählen und prüfen — er muss in Ihrem Bundesstaat einmalig sein und auf "LLC" enden.
  3. Registered Agent bestellen — in jedem Bundesstaat vorgeschrieben; bei UpToNova ist ein Jahr Registered-Agent-Service enthalten.
  4. Articles of Organization einreichen — das Gründungsdokument, das beim Secretary of State eingereicht wird. Damit entsteht Ihre LLC offiziell, in der Regel in etwa 3 Tagen.
  5. Operating Agreement unterzeichnen — der interne Vertrag, der Eigentum und Geschäftsführung regelt. Bei der Gründung inbegriffen.
  6. EIN mit IRS Form SS-4 beantragen — der Antrag auf die Steuernummer. Als Nichtansässiger ohne SSN reichen Sie Form SS-4 per Fax oder Post ein (siehe nächster Abschnitt).
  7. US-Geschäftskonto eröffnen — sobald Ihre EIN vorliegt, können Sie sich online bei Mercury, Relay oder Wise bewerben.
  8. Jährliche Compliance einrichten — eine Single-Member-LLC in ausländischem Eigentum muss jedes Jahr Form 5472 zusammen mit einer Pro-forma-Form 1120 einreichen.

UpToNova übernimmt für Sie die Schritte 3 bis 6 — Einreichung, Registered Agent, EIN und Operating Agreement — damit Sie Ihre US-LLC in etwa 3 Tagen gründen können, ohne sich mit Formularen herumzuschlagen.

Eine EIN ohne SSN erhalten

An diesem Schritt scheitern die meisten internationalen Gründer. Die EIN (Employer Identification Number) ist die bundesweite Steuernummer Ihrer LLC. Das Online-EIN-Tool des IRS setzt eine SSN oder ITIN voraus — als türkischer Antragsteller können Sie es also nicht nutzen. Stattdessen beantragen Sie die EIN auf Papier. Das vollständige Verfahren erklärt unser Leitfaden dazu, wie Sie eine EIN ohne SSN erhalten.

Die wichtigsten Details zu Form SS-4:

  • In Zeile 7b (SSN/ITIN/EIN der verantwortlichen Person) trägt ein Nichtansässiger, der über keine dieser Nummern verfügt, das Wort "Foreign" ein.
  • Sie reichen das Formular per Fax oder Post ein, nicht online. Die internationale EIN-Faxnummer des IRS lautet +1 (304) 707-9471.
  • Per Fax erhalten Sie Ihre EIN-Bestätigung (den CP 575 Notice) in der Regel innerhalb weniger Werktage. Per Post sollten Sie etwa 4–6 Wochen einplanen.

Für Antragsteller ohne SSN oder ITIN gibt es keine EIN-Vergabe am selben Tag über das Online-Tool — beginnen Sie diesen Schritt deshalb früh. Prüfen Sie stets die aktuellen SS-4-Anweisungen auf IRS.gov, da sich Bearbeitungszeiten ändern können.

Was tun, wenn die Bank ein 147C Letter verlangt?

Manchmal kann eine Bank die EIN auf Ihrem CP 575 Notice nicht zuordnen, oder Sie haben die Originalbestätigung verloren. In diesem Fall verlangt die Bank unter Umständen ein 147C Letter — ein IRS-Dokument, das eine bestehende EIN erneut bestätigt. Es erzeugt keine neue Nummer, sondern bestätigt die vorhandene.

Um es anzufordern, rufen Sie die IRS Business & Specialty Tax Line unter 1-800-829-4933 an und bitten um ein 147C Letter; der IRS kann es Ihnen zurückfaxen — aus der Türkei der schnellste Weg. Damit haben Sie eine lückenlose Dokumentenkette für Ihre Bank: SS-4 per Fax → EIN-Bestätigung (CP 575) → 147C Letter als Rückfalloption. Unsere ausführliche Anleitung zum 147C Letter erklärt den Gesprächsleitfaden und den zeitlichen Ablauf.

Ein US-Geschäftskonto aus der Türkei eröffnen

Sobald Ihre EIN vorliegt, können Sie ein US-Geschäftskonto vollständig online eröffnen — ganz ohne USA-Reise. Am freundlichsten gegenüber Nichtansässigen sind Mercury, Relay und Wise. Unser Leitfaden zur Eröffnung eines US-Geschäftskontos vergleicht sie im Detail.

Für den Antrag benötigen Sie in der Regel: Ihre EIN-Bestätigung, Ihre Articles of Organization, Ihr Operating Agreement, Ihren türkischen Reisepass und einen Nachweis Ihrer türkischen Adresse. Die Freigabe erfolgt meist zügig, wenn Ihre Unterlagen konsistent sind — deshalb sind eine übereinstimmende EIN und Gründungsakte so wichtig. UpToNova unterstützt Sie dabei, bei der passenden Bank für Ihr Geschäft angenommen zu werden.

Zahlen türkische LLC-Eigentümer US-Steuern?

Ob Sie US-Steuern schulden, hängt davon ab, wie Ihre LLC Geld verdient — nicht von Ihrer türkischen Staatsbürgerschaft. Eine Single-Member-LLC ist standardmäßig ein "Disregarded Entity", ihr Gewinn wird also Ihnen persönlich zugerechnet. Die vollständige Analyse finden Sie in unserem ausführlichen Leitfaden dazu, ob Nichtansässigen-LLCs US-Steuern zahlen.

Wenn Sie keine US-Mitarbeiter, kein US-Büro und keinen abhängigen Vertreter in den USA haben — Sie erbringen Ihre Leistungen also schlicht aus der Türkei aus der Ferne —, sind Ihre Einkünfte häufig nicht "effectively connected" mit einem US-Handelsgewerbe, und es fällt unter Umständen keine US-Bundeseinkommensteuer an. Zur Abkommensfrage: Zwischen den USA und der Türkei besteht ein geltendes Doppelbesteuerungsabkommen, doch Abkommensvorteile setzen in der Regel eine US-Steuererklärung und in vielen Fällen eine ITIN voraus. Abkommenspositionen hängen stark vom Einzelfall ab — lassen Sie Ihre Situation von einem US-CPA prüfen. Beachten Sie außerdem: Die Informationserklärung ist auch dann einzureichen, wenn keine Steuer anfällt (siehe unten).

Laufende Pflichten nach der Gründung

Eine US-LLC ist einfach zu führen, doch für eine Gesellschaft in ausländischem Eigentum gelten bestimmte jährliche Pflichten. Halten Sie diese Termine im Kalender fest:

  • Form 5472 + Pro-forma-Form 1120 — eine Single-Member-LLC (Disregarded Entity) in ausländischem Eigentum muss beides jedes Jahr einreichen, selbst bei $0 US-Steuer. Die Mindeststrafe bei verspäteter oder unterlassener Einreichung beträgt $25,000 nach IRC Section 6038A. Fällig ist sie zusammen mit Form 1120 — in der Regel am April 15, mit Fristverlängerung am October 15.
  • Jahresbericht des Bundesstaates — Wyoming und Delaware verlangen beide einen jährlichen Bericht bzw. eine Gebühr, damit Ihre LLC aktiv bleibt. Prüfen Sie den aktuellen Betrag beim Secretary of State.
  • Verlängerung des Registered Agent — muss jedes Jahr aktiv bleiben. Ihr erstes Jahr ist bei UpToNova enthalten.
  • Wirtschaftlich Berechtigte (BOI/FinCEN) — diese Regelung ist in Bewegung. FinCEN hat die Beneficial Ownership Information-Meldepflicht 2025 eingeschränkt, im Wesentlichen auf ausländische Reporting Companies. Prüfen Sie die aktuell geltende FinCEN-Anforderung immer auf FinCEN.gov, bevor Sie handeln, da sie sich erneut geändert haben kann.

Was kostet die Gründung einer US-LLC aus der Türkei?

UpToNova berechnet eine pauschale Servicegebühr von $200 zuzüglich der staatlichen Einreichungsgebühr. Für die Grundleistungen gibt es keine versteckten Zusatzposten. Das ist enthalten, und damit sollten Sie kalkulieren:

PositionKosten (Stand 2026)Bei UpToNova enthalten?
UpToNova Servicegebühr$200 pauschal
Staatliche EinreichungsgebührJe nach Bundesstaat (~$100; aktuellen Wert prüfen)An den Bundesstaat zu zahlen
Registered Agent (Jahr 1)EnthaltenJa
EIN-Beantragung (ohne SSN)EnthaltenJa
Operating AgreementEnthaltenJa
Unterstützung bei der KontoeröffnungEnthaltenJa

Die staatlichen Gebühren ändern sich im Lauf der Zeit — behandeln Sie den Betrag daher als Schätzwert und bestätigen Sie ihn vor der Einreichung. Die vollständige Aufschlüsselung finden Sie in unseren transparenten Preisen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich aus der Türkei eine US-LLC gründen, ohne in die USA zu reisen?

Ja. Der gesamte Ablauf — Einreichung beim Bundesstaat, Registered Agent, EIN, Operating Agreement und Bankkonto — wird aus der Ferne erledigt. Eine Reise oder ein USA-Besuch ist nicht erforderlich. UpToNova gründet LLCs für Gründer aus über 50 Ländern, und die Gründungseinreichung ist in der Regel in etwa 3 Tagen abgeschlossen.

Brauche ich eine SSN oder ITIN, um eine EIN zu bekommen?

Nein. Als in der Türkei ansässige Person ohne SSN oder ITIN tragen Sie in Zeile 7b von Form SS-4 "Foreign" ein und reichen das Formular per Fax an +1 (304) 707-9471 oder per Post ein. Für Antragsteller ohne SSN oder ITIN gibt es keine EIN-Vergabe am selben Tag über das Online-Tool.

Wie lange dauert es, aus der Türkei eine EIN zu erhalten?

Per Fax erhalten Sie die EIN-Bestätigung in der Regel innerhalb weniger Werktage; per Post sollten Sie etwa 4–6 Wochen einplanen. Die Gründungseinreichung selbst geht schneller — etwa 3 Tage. Beginnen Sie früh mit der EIN, denn für Nichtansässige ist sie der langsamste Teil des Prozesses.

Sollten türkische Gründer Wyoming oder Delaware wählen?

Wyoming passt dank niedriger Kosten und starkem Schutz der Privatsphäre zu den meisten eigenfinanzierten Gründern, Freelancern und E-Commerce-Händlern. Wählen Sie Delaware, wenn Sie Venture Capital von US-Investoren einwerben wollen. Beide Bundesstaaten erheben keine bundesstaatliche Einkommensteuer auf Einkünfte der LLC außerhalb des jeweiligen Staates. Prüfen Sie die aktuellen Gebühren vor der Einreichung.

Müssen türkische LLC-Eigentümer US-Steuern zahlen?

Das hängt von Ihrer Tätigkeit ab, nicht von Ihrer Staatsbürgerschaft. Wenn Sie kein US-Büro, keine US-Mitarbeiter und keinen abhängigen Vertreter haben, sind Ihre Einkünfte möglicherweise nicht effectively connected mit einem US-Handelsgewerbe. Eine Single-Member-LLC in ausländischem Eigentum muss jedoch weiterhin jährlich Form 5472 einreichen, selbst bei $0 Steuer. Ziehen Sie einen US-CPA hinzu.

Was ist ein 147C Letter und wann brauche ich es?

Ein 147C Letter bestätigt eine bereits vorhandene EIN erneut. Banken verlangen es gelegentlich, wenn sie Ihre EIN nicht zuordnen können oder Sie den ursprünglichen CP 575 Notice verloren haben. Fordern Sie es bei der IRS Business & Specialty Tax Line unter 1-800-829-4933 an und bitten Sie darum, es Ihnen zu faxen.

Bereit, Ihre US-LLC aus der Türkei zu starten?

UpToNova gründet Ihre US-LLC für pauschal $200 zuzüglich der staatlichen Gebühr — inklusive Einreichung, einem Jahr Registered Agent, EIN ohne SSN, Operating Agreement und Unterstützung beim US-Geschäftskonto. Keine SSN, keine US-Adresse, keine Reise. Starten Sie noch heute Ihre US-LLC und rechnen Sie innerhalb weniger Tage Ihre Kunden ab.

Dieser Leitfaden ist eine allgemeine Information und keine Rechts- oder Steuerberatung — wenden Sie sich für Ihre konkrete Situation an einen zugelassenen Anwalt oder CPA. Aktuelle Werte sollten Sie anhand der Primärquellen prüfen und belegen: IRS.gov sowie die Anweisungen zu Form SS-4, Form 5472 und Form 1120; FinCEN.gov; und den Secretary of State Ihres Bundesstaates.

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